Objetivo


Entender e implementar una herramienta de trabajo práctico para revisión e implementación del Marco Integrado de Control Interno COSO 2013, a través de sus componentes y principios.

VIRTUAL, 25 al 29 de abril, 2022


Lugar

Únicamente modalidad
virtual sincrónica (Vía zoom)

Horario

25 Abr.- Lunes 6:30 pm a 9:00 pm
26 Abr.- Martes 6:30 pm a 9:00 pm
27 Abr.- Miércoles 6:30 pm a 9:00 pm
28 Abr.- Jueves 6:30 pm a 9:00 pm
29 Abr.- Viernes 6:30 pm a 9:00 pm

Material

Dirigido a:

Auditores, jefes de control Interno, gerentes de riesgos y gestores de riesgos, personal de cumplimiento, entidades de vigilancia y control, con sus equipos de trabajo, consultores o asesores en temas de auditoría y de control interno y gestión de riesgos y profesionales vinculados al mundo empresarial, interesados en el tema.

Contenido


  • Introducción al Marco de Control Interno.
  • Objetivos y Componentes de Control Interno.
  • Modelo para el análisis de brechas (diagnóstico) y fortalecimiento del Sistema de Control Interno.
  • Informe del resultado del diagnóstico y seguimiento a los planes de acción establecidos.
  • Obligaciones y responsabilidades de los funcionarios y/o ejecutivos en la Implementación del Sistema de Control Interno.

Prerequisitos

Ninguno

Facilitadores

CIA – Auditor Internacional Certificado.
CFSA – Auditor de Servicios Financieros Certificado.
CCSA – Certificación en Autoevaluación de Control y Riesgos.
CGAP – Profesional Certificado en Auditoria Gubernamental.
QA – Aseguramiento de la Calidad de la Función de Auditoria Interna con base en el MIPP.
ISO 31000 – Risk Manager PECB.
COSO – Certificado en Control Interno por COSO

NOMBRE APELLIDO

COMPLEMENTO

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Contador Público de la Pontificia Universidad Javeriana, Especialista en Finanzas y Mercados de Capitales, Master en Gestión de Riesgos, con mas de 15 años de Experiencia en Riesgos, Auditoria, Control y Procesos, trabajo como Senior de Auditoria Interna en Deloitte y Gerente de Consultoría de Riesgos y Outsourcing de Auditoría Interna en Ernst & Young, se ha desempeñado como Gerente Senior de Auditoría y de Control Interno del Banco HSBC en Colombia, y Gerente de Riesgo Corporativo, Oficial SOX y de Continuidad de Negocio en Banco Popular, Conferencista y evaluador de la función de auditoría interna en el Instituto de Auditores Internos de Colombia, Perú y Ecuador ,Gerente de Aseguramiento y Consultoría S.A.S, implementando metodologías Basadas en el Marco Internacional Para la Práctica Profesional de Auditoría Interna, Control Interno COSO, Gestión de Riesgos ISO31000-2009, COSO ERM y SOX.

Tarifas


$1.485.000 más IVA (Afiliado)

$1.856.250 más IVA (No Afiliado)


Costo de membresía (afiliación)

$320.000 Anuales

Descuento aplicable según el número de participantes de una organización o empresa.

Modalidad Privada: Este seminario taller también está disponible para empresas interesadas en donde su área de Auditoría, equipos de riesgos u otros profesionales de procesos de control o supervisión, estén interesados en desarrollar el programa con énfasis u horario acorde a sus necesidades particulares.

Nota: El seminario está sujeto a un número mínimo de participantes, a cambios en fechas, horas, así como a cancelación. Aunque nos proponemos mantener todas las clases en el horario ofrecido, podemos estar expuestos a eventuales ajustes de horario que en cualquier caso son preferentemente convenidos y notificados con anticipación de al menos 48 horas. Con su registro el participante acepta esta política y, por tanto, el IIA Colombia no se hace responsable de penalidades derivadas de estos cambios. Así mismo, el IIA Colombia se reserva el derecho de ajustar y/o adecuar sus programas de formación, en el marco de la gestión de calidad de los mismos.

Acreditación: Diploma de Asistencia por 12 horas CPE